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내부감사의 이론과 실무
장홍석 편저
탐진 2019.10.07.
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책소개

목차

Part 1 내부감사이론

CHAPTER 1 내부감사기초

1 내부감사의 의의와 적용기준 1-2
2 IIA 윤리강령 1-11
연습문제 1-16

CHAPTER 2 내부감사활동과 내부감사인의 책임, 속성, 행위

1 내부감사헌장 2-38
2 내부감사부서(IAA)의 독립성 2-41
3 개별감사인(IA)의 객관성 2-45
4 독립성과 객관성의 손상 2-48
5 숙달 2-53
6 전문가로서의 정당한 주의 2-57
7 계속적인 직무개발 2-59
8 품질보증 및 개선프로그램 2-60
연습문제 2-70

CHAPTER 3 지배구조

1 지배구조의 개요 3-92
2 지배구조에 대한 내부감사인의 역할 3-96
3 조직(기업)의 사회적 책임 3-98
연습문제 3-103

CHAPTER 4 위험관리

1 위험관리 프로세스 4-113
2 전사적 위험관리 4-122
3 ISO 31000 위험관리 프레임워크 4-129
연습문제 4-133

CHAPTER 5 통제

1 통제(프로세스)의 개요 5-146
2 통제의 분류 5-153
3 통제프레임워크 5-159
4 업무흐름도 5-166
5 통제의 실제적용 - 회계사이클과 관련 통제들 5-169
6 관리통제수단 5-180
연습문제 5-184

CHAPTER 6 부정위험 및 통제

1 부정의 개요 6-205
2 부정에 대한 책임 6-210
3 부정예방과 적발을 위한 통제프레임워크-COSO의 부정프로그램 6-212
4 부정조사, 보고, 해결 및 의사소통 6-214
연습문제 6-219

Part 2 내부감사실무

CHAPTER 7 내부감사운영

1 내부감사의 개요와 운영 7-240
2 이해관계인 관계 7-250
연습문제 7-261

CHAPTER 8 감사업무의 유형

1 내부감사의 유형 8-275
2 인증의 유형-운영감사 8-279
3 인증의 유형-준거감사 8-286
4 인증의 유형-회계감사 8-295
5 컨설팅 업무 8-301
6 컨설팅업무의 구체적 유형 8-311
연습문제 8-318

CHAPTER 9 위험기반감사

1 위험기반 감사계획 9-336
2 감사위험모델 9-341
3 최고경영진과 이사회에 대한 보고 9-343
연습문제 9-346

CHAPTER 10 감사계획

1 감사업무계획의 개요 10-360
2 감사업무계획과 위험평가 10-363
3 감사계획의 절차1-사전조사 10-365
4 감사계획의 절차2-위험평가 10-368
5 감사계획의 절차3-감사업무목표 수립 및 평가기준 파악 10-369
6 감사계획의 절차4-감사업무절차의 선택 10-370
7 감사계획의 절차5-감사업무범위 결정 10-375
8 감사계획의 절차6-감사자원 결정 10-376
9 감사계획의 절차7-감사업무수행프로그램 작성 10-377
연습문제 10-380

CHAPTER 11 감사업무수행1(정보수집)

1 감사증거(정보)의 요건 11-394
2 정보의 분류 및 증거력 11-396
3 감사증거의 수집방법(감사업무절차) 11-400
4 전산화된 환경에서의 감사절차 11-416
5 정보의 분석 및 평가를 통한 감사수행결론 및 결과의 도출 11-419
6 감사문서 또는 감사조서 11-424
7 감독 11-430
연습문제 11-433

CHAPTER 12 감사업무수행2(표본감사)

1 감사증거 수집방법 12-458
2 표본감사의 개요 12-459
3 표본위험과 비표본위험 12-462
4 표본추출방법 12-464
5 속성표본감사 12-465
6 금액비례확률표본감사 12-470
7 전통적 변수표본감사 12-479
8 통계적 분석기법 12-488
연습문제 12-492

CHAPTER 13 감사보고 및 사후관리

1 감사업무수행 종료단계에서의 감사업무 13-507
2 감사결과보고 13-514
3 보고서 승인 및 배포 13-525
4 감사업무 대응 모니터링 13-530
연습문제 13-534

Part 3 별첨

별첨1 CIA(Certified Internal Auditor) Exam 3-1
별첨2 Internaltional Professional Practice Framework 3-23
별첨3 기업지배구조 모범규준 3-69
별첨4 감사, 감사위원회 모범규준 3-115
별첨5 내부회계관리제도 개념체계 및 모범규준 3-155
별첨6 감사기준서 1100. 내부회계관리제도의 감사 3-365

저자 소개 1

편저장홍석

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한국공인회계사, 세무사, 국제관리회계사(CMA) 연세대학교 경영학과 졸업 가톨릭대학교 경영학 박사 현) 가톨릭대학교 회계학과 겸임교수 AIFA 국제경영아카데미 CMA, CIA 교수 AIFA 경영아카데미 회계학 교수 전) 삼덕회계법인 감사부 이사 안진회계법인 감사본부 저서 『재무관리』, (아이파경영아카데미, 2016~) 『기업진단론』, (아이파경영아카데미, 2016~) 『경영지도사 회계학』, (와우패스, 2016) 『원가관리회계』, (아이파경영아카데미, 2016~) 『신용분석사최종정리집』, (와우패스, 2016) 『원
한국공인회계사, 세무사, 국제관리회계사(CMA)
연세대학교 경영학과 졸업
가톨릭대학교 경영학 박사

현) 가톨릭대학교 회계학과 겸임교수
AIFA 국제경영아카데미 CMA, CIA 교수
AIFA 경영아카데미 회계학 교수

전) 삼덕회계법인 감사부 이사
안진회계법인 감사본부

저서
『재무관리』, (아이파경영아카데미, 2016~)
『기업진단론』, (아이파경영아카데미, 2016~)
『경영지도사 회계학』, (와우패스, 2016)
『원가관리회계』, (아이파경영아카데미, 2016~)
『신용분석사최종정리집』, (와우패스, 2016)
『원가관리회계-회계실무 검정고시』, (어울림, 2015~)
『CIA Final Review』, (Gleim , 한국내부감사인협회 제1역자)

논문
「비상장주식 가치평가에 대한 실증연구」
「상법상 감사의 특성이 이익조정에 미치는 영향」
「상법상 감사의 특성 결정요인」

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품목정보

발행일
2019년 10월 07일
쪽수, 무게, 크기
992쪽 | 190*260*40mm
ISBN13
9788955406122

출판사 리뷰

근래에 들어 기업의 지배구조 및 위험관리와 내부통제시스템이 강조되고, 상장기업은 내부회계관리제도 감사를 받아야 함에 따라 이에 대한 대비도 이슈가 되고 있습니다. 기업의 지배구조, 위험관리, 내부통제시스템(내부회계관리제도)의 적정한 구축과 운영에 있어서 내부감사(Internal Auditing)의 역할은 무엇보다도 중요하다고 할 수 있습니다. 기업의 중요한 역할을 수행함에도 내부감사에 대한 이론과 실무를 접할 수 있는 교재가 많지 않음에 본서를 집필하게 되었습니다.

본서는 내부감사를 위한 체계적인 이해와 실무적용을 목표로 하고 있으며, 이에 따라 전세계적으로 지지받고 있는 국제내부감사인협회(Institute of Internal Auditor : IIA)의 국제직무수행방안(IPPF: International Professional Practice Framework)에 근거한 설명을 하고자 하였습니다.

본서는 또한 내부감사인(Internal Auditor)에게 필요한 자질을 검증하고자 하는 국제내부감사사(Certified Internal Auditor : CIA) 시험을 준비할 수 있는 내용으로도 집필하였습니다. 각 장의 연습문제는 CIA시험기출문제 및 출제가능한 문제로 구성되어 있으므로 내용의 이해와 더불어 연습문제풀이를 병행하면 CIA시험 (Part1과 Part2)의 대비로도 모자람이 없을 것으로 생각됩니다.

모쪼록 본서를 통해 목적하시는 소기의 성과를 얻을 수 있기를 기원합니다.

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